為強化風險防控,提升管理效能,5月28日,集團全面啟動2025年度內部審計工作。
本次審計由集團內控審計小組辦公室牽頭負責,重點對各子公司基建項目、經濟責任、清算合規等重點領域開展全面監督,核查程序合規性、資金使用效益和制度執行情況。
內部審計是集團深化合規治理、提升精細化管理水平的重要舉措,集團內控審計小組辦公室將切實發揮“監督、服務、增值”作用,強力推動審計成果轉化為管理效能,完善審計監督長效機制,為集團穩健發展筑牢防線。
為強化風險防控,提升管理效能,5月28日,集團全面啟動2025年度內部審計工作。
本次審計由集團內控審計小組辦公室牽頭負責,重點對各子公司基建項目、經濟責任、清算合規等重點領域開展全面監督,核查程序合規性、資金使用效益和制度執行情況。
內部審計是集團深化合規治理、提升精細化管理水平的重要舉措,集團內控審計小組辦公室將切實發揮“監督、服務、增值”作用,強力推動審計成果轉化為管理效能,完善審計監督長效機制,為集團穩健發展筑牢防線。